Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0917/19 Servisné práce na motorovom vozidle Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 1 650,00 € 18.07.2019 07.08.2019 Objednávka
DFB1/0577/19 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,26 € 18.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/19 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 167,00 € 18.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0576/19 polep vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIREMNÁ REKLAMA s.r.o 51175801 1 536,00 € 18.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0575/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 737,07 € 18.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0169/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 357,07 € 18.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0905/19 Oprava kazetového podhľadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 1 122,00 € 17.07.2019 12.09.2019 Objednávka
VOBJ/0899/19 Oprava poškodených maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 24 620,53 € 17.07.2019 12.09.2019 Objednávka
VOBJ/0897/19 Hĺbkové čistenie vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 340,00 € 17.07.2019 28.08.2019 Objednávka
VOBJ/0889/19 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 353,00 € 17.07.2019 27.08.2019 Objednávka
VOBJ/0900/19 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 244,00 € 17.07.2019 07.08.2019 Objednávka
VOBJ/0911/19 Krmivo, veterinárne liečivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 211,00 € 17.07.2019 07.08.2019 Objednávka
VOBJ/0894/19 Pripojenia k eKasa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 42,00 € 17.07.2019 07.08.2019 Objednávka
VOBJ/0907/19 Pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 600,00 € 17.07.2019 06.08.2019 Objednávka
DFB1/0576/19 polep vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIREMNÁ REKLAMA s.r.o 51175801 1 536,00 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/19 ochranné prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 166,20 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0574/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 593,08 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0573/19 krátkodobý majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 246,00 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/19 ochranné prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 166,20 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0910/19 Pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 480,00 € 16.07.2019 09.09.2019 Objednávka