Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0036/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 399,91 € 08.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0299/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 360,00 € 07.03.2022 08.04.2022 Objednávka
VOBJ/0313/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 788,00 € 07.03.2022 08.04.2022 Objednávka
VOBJ/0265/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 213,00 € 07.03.2022 01.04.2022 Objednávka
VOBJ/0264/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 250,00 € 07.03.2022 01.04.2022 Objednávka
DFB1/0146/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,08 € 07.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0143/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 07.03.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0142/22 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARMSTRONG CC s.r.o. 35892391 420,00 € 07.03.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0144/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 47 656,74 € 07.03.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0147/22 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 564,69 € 07.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0141/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kifli s.r.o 51436817 7,79 € 07.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0140/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mixxer Medical s.r.o. 36380725 39,90 € 07.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0139/22 spotrebný veter. tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENU SK 77, s.r.o. 50741268 24,94 € 07.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/22 spotrebný veter. tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Peter Pongrácz VETIS 32320833 144,90 € 07.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0145/22 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IDEA Nábytok s.r.o. 46598618 708,50 € 07.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0259/22 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 121,00 € 04.03.2022 11.04.2022 Objednávka
VOBJ/0258/22 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 224,00 € 04.03.2022 11.04.2022 Objednávka
VOBJ/0257/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 144,00 € 04.03.2022 04.04.2022 Objednávka
VOBJ/0261/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 460,00 € 04.03.2022 04.04.2022 Objednávka
VOBJ/0260/22 Služby autoškole Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Arpáš 51675714 680,00 € 04.03.2022 01.04.2022 Objednávka