Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0124/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 67,08 € 28.02.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0122/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 550,67 € 28.02.2022 02.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/22 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -324,00 € 28.02.2022 01.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0125/22 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -62,16 € 28.02.2022 01.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0238/22 Tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 429,00 € 26.02.2022 31.03.2022 Objednávka
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠNEGOŇ s.r.o. 47127406 Iné 0,00 € 25.02.2022 19.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0237/22 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 38,00 € 25.02.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0239/22 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 91,00 € 25.02.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0236/22 Teplomer Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kifli s.r.o 51436817 8,00 € 25.02.2022 31.03.2022 Objednávka
DFKV/0001/22 rekonštrukcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 20 400,00 € 25.02.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0122/22 Identifikačný kľúč Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 7,00 € 24.02.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0235/22 Hybridná autonómna prístupová čítačka s RFID Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 450,00 € 24.02.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0234/22 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 2 016,00 € 24.02.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0233/22 USB kľúč Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 124,00 € 24.02.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0231/22 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 306,00 € 24.02.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0232/22 Kúpa notebook Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 876,40 € 24.02.2022 25.02.2022 Objednávka
DFB1/0121/22 dezinsekcia internátu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 P&D Group Services s.r.o. 53242858 2 500,00 € 24.02.2022 02.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0028/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 57,26 € 24.02.2022 02.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0120/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JaHan s.r.o. 24816191 147,46 € 24.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0252/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 168,00 € 23.02.2022 04.04.2022 Objednávka