Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0205/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 125,00 € 16.02.2022 04.04.2022 Objednávka
VOBJ/0204/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 159,00 € 16.02.2022 04.04.2022 Objednávka
VOBJ/0209/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 393,00 € 16.02.2022 04.04.2022 Objednávka
VOBJ/0207/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 241,00 € 16.02.2022 01.04.2022 Objednávka
VOBJ/0206/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 173,00 € 16.02.2022 01.04.2022 Objednávka
VOBJ/0208/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 439,00 € 16.02.2022 25.02.2022 Objednávka
DFS2/0036/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 321,44 € 16.02.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0035/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 482,70 € 16.02.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0104/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 349,44 € 16.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0039/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 241,51 € 16.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0038/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 326,08 € 16.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0038/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 551,69 € 16.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0037/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 572,57 € 16.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0103/22 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 187,50 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0023/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 85,40 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0037/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 73,85 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0036/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 134,50 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0035/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 140,22 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0034/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 228,94 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0105/22 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -39,29 € 16.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra