Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28839

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0667/21 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 267,00 € 21.09.2021 12.10.2021 Objednávka
VOBJ/0656/21 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 60,00 € 21.09.2021 07.10.2021 Objednávka
VOBJ/0658/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 386,00 € 21.09.2021 06.10.2021 Objednávka
DFB1/0585/21 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 132,85 € 21.09.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0586/21 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 505,15 € 21.09.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0587/21 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 123,35 € 21.09.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0581/21 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 36298026 130,79 € 21.09.2021 30.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0584/21 pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRO-KREDIT, spol. s r.o. 31446906 763,00 € 21.09.2021 30.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0583/21 kontrola hasiacich prístrojov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 4 317,90 € 21.09.2021 30.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0073/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 213,43 € 21.09.2021 29.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0104/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 249,20 € 21.09.2021 29.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0072/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 129,74 € 21.09.2021 29.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 123,08 € 21.09.2021 29.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0102/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 50,12 € 21.09.2021 29.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0103/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 350,54 € 21.09.2021 29.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0101/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 63,00 € 21.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0588/21 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 00397482 447,37 € 21.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0582/21 spotrebný tovar,DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 553,90 € 21.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0102/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 320,04 € 21.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0650/21 Dezinsekcia, dezinfekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 736,00 € 20.09.2021 16.11.2021 Objednávka