Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0106/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,50 € 16.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0024/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 289,24 € 16.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0201/22 Pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 27,00 € 15.02.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0197/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 109,00 € 15.02.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0192/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 125,00 € 15.02.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0195/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 117,00 € 15.02.2022 28.03.2022 Objednávka
VOBJ/0203/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 58,00 € 15.02.2022 25.02.2022 Objednávka
VOBJ/0194/22 Dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 P&D Group Services s.r.o. 53242858 2 500,00 € 15.02.2022 25.02.2022 Objednávka
VOBJ/0199/22 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 81,00 € 15.02.2022 23.02.2022 Objednávka
VOBJ/0196/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 704,00 € 15.02.2022 23.02.2022 Objednávka
VOBJ/0200/22 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 470,00 € 15.02.2022 22.02.2022 Objednávka
DFB1/0100/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 208,62 € 15.02.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0102/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 313,34 € 15.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0101/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 1 288,56 € 15.02.2022 15.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0022/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 105,11 € 15.02.2022 15.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0190/22 Spojka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 403,00 € 14.02.2022 26.08.2022 Objednávka
VOBJ/0189/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 315,00 € 14.02.2022 01.04.2022 Objednávka
VOBJ/0202/22 Licencia eAutoškola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jaroslav Verlík 37341553 144,00 € 14.02.2022 01.04.2022 Objednávka
VOBJ/0191/22 Potravina ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 110,00 € 14.02.2022 28.03.2022 Objednávka
VOBJ/0188/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 50,00 € 14.02.2022 23.02.2022 Objednávka