Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26776

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0008/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 277,80 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 927,90 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0007/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 472,64 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 455,39 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0009/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 079,41 € 25.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 113,47 € 25.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 95,39 € 25.01.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0078/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 124,00 € 24.01.2023 16.02.2023 Objednávka
VOBJ/0077/23 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 373,00 € 24.01.2023 15.02.2023 Objednávka
VOBJ/0087/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 97,00 € 24.01.2023 08.02.2023 Objednávka
VOBJ/0085/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 599,00 € 24.01.2023 02.02.2023 Objednávka
VOBJ/0083/23 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 828,00 € 24.01.2023 16.02.2023 Objednávka
VOBJ/0082/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 291,00 € 24.01.2023 02.02.2023 Objednávka
VOBJ/0081/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 851,00 € 24.01.2023 16.02.2023 Objednávka
DFB1/0036/23 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NOVO PARTS TRADE KFT. 23944774 163,85 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/23 vysavač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 70,89 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0038/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 408,40 € 24.01.2023 27.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0040/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.cz a.s. 27082440 341,15 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0037/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SHOP ZONE s.r.o. 47777869 105,99 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0005/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 481,57 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra