Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25533
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0550/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 950,49 € | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0715/22 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 4 510,00 € | 07.07.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
VOBJ/0736/22 | Údržba podlahy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 207,00 € | 07.07.2022 | 28.07.2022 | Objednávka | |||||
DFB1/0542/22 | video - kynológia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Kreič | 11660911 | 768,00 € | 07.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0543/22 | video - SCR | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Kreič | 11660911 | 768,00 € | 07.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0541/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 80,05 € | 07.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0540/22 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 07.07.2022 | 13.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0535/22 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 5 318,49 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0129/22 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 4 257,72 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0538/22 | internet. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,15 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0536/22 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 738,30 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0537/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 39,84 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0130/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Švaňa | 37605291 | 1 095,00 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0128/22 | licencia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jaroslav Verlík | 37341553 | 110,00 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0539/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 38,88 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0733/22 | Materiál na opravu motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 442,00 € | 04.07.2022 | 25.08.2022 | Objednávka | |||||
VOBJ/0732/22 | Materiál na opravu motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 197,00 € | 04.07.2022 | 25.08.2022 | Objednávka | |||||
VOBJ/0735/22 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 124,00 € | 04.07.2022 | 23.08.2022 | Objednávka | |||||
VOBJ/0731/22 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 735,00 € | 04.07.2022 | 23.08.2022 | Objednávka | |||||
VOBJ/0730/22 | Kontrola NVR | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 441,00 € | 04.07.2022 | 23.08.2022 | Objednávka |