Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25533

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0550/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 950,49 € 08.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0715/22 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 4 510,00 € 07.07.2022 20.12.2022 Objednávka
VOBJ/0736/22 Údržba podlahy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALDAM s.r.o. 53367715 207,00 € 07.07.2022 28.07.2022 Objednávka
DFB1/0542/22 video - kynológia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 768,00 € 07.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0543/22 video - SCR Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 768,00 € 07.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0541/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 80,05 € 07.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0540/22 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0535/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 5 318,49 € 06.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0129/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 257,72 € 06.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0538/22 internet. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 06.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0536/22 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 738,30 € 06.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0537/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 39,84 € 06.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0130/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 1 095,00 € 06.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0128/22 licencia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jaroslav Verlík 37341553 110,00 € 06.07.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0539/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 38,88 € 06.07.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0733/22 Materiál na opravu motorových vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 442,00 € 04.07.2022 25.08.2022 Objednávka
VOBJ/0732/22 Materiál na opravu motorových vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 197,00 € 04.07.2022 25.08.2022 Objednávka
VOBJ/0735/22 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 124,00 € 04.07.2022 23.08.2022 Objednávka
VOBJ/0731/22 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 735,00 € 04.07.2022 23.08.2022 Objednávka
VOBJ/0730/22 Kontrola NVR Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 441,00 € 04.07.2022 23.08.2022 Objednávka