Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25533

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0501/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Molnár Ernest, Ing 37848259 180,00 € 20.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0497/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 888,76 € 20.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0118/22 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 7 860,00 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0130/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 945,19 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0119/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 499,36 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0496/22 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0498/22 sklenáske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 579,60 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0499/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 100,08 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0116/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 64,98 € 20.06.2022 22.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0117/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 49,36 € 20.06.2022 22.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0502/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 94,15 € 20.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0500/22 náhradný diel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 77,60 € 20.06.2022 20.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0691/22 Elektrikárske rukavice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Hoffmann Numberg GmbH 133555762 61,00 € 16.06.2022 20.12.2022 Objednávka
VOBJ/0702/22 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 930,00 € 16.06.2022 15.07.2022 Objednávka
VOBJ/0700/22 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 487,00 € 16.06.2022 14.07.2022 Objednávka
VOBJ/0692/22 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 158,00 € 16.06.2022 14.07.2022 Objednávka
VOBJ/0701/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 61,00 € 16.06.2022 12.07.2022 Objednávka
VOBJ/0699/22 Kynológia natáčanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 768,00 € 16.06.2022 12.07.2022 Objednávka
VOBJ/0697/22 Pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 258,00 € 16.06.2022 08.07.2022 Objednávka
VOBJ/0696/22 Pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 380,00 € 16.06.2022 08.07.2022 Objednávka