Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25532

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1074/22 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 074,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Objednávka
DFB1/0906/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 29.11.2022 29.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0907/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 29.11.2022 29.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0212/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 29.11.2022 29.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0908/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Carmenka s.r.o 54832942 44,25 € 29.11.2022 29.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0213/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 318,44 € 29.11.2022 29.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0214/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 930,00 € 29.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0215/22 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 72,00 € 29.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0905/22 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 785,00 € 29.11.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1081/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 87,00 € 28.11.2022 07.12.2022 Objednávka
DFB1/0904/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 -2 119,33 € 28.11.2022 28.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0173/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 183,20 € 28.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0211/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 19,48 € 25.11.2022 30.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0902/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 6 180,00 € 25.11.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0903/22 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 460,00 € 25.11.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0210/22 podpora KASO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 28,80 € 24.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0208/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 643,80 € 24.11.2022 30.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0209/22 dvojité ovládanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Moto Mix - Ing. Michalka Alojz 37021516 180,00 € 24.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0901/22 dvojité riadenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Moto Mix - Ing. Michalka Alojz 37021516 870,00 € 24.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1087/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 484,00 € 23.11.2022 09.01.2023 Objednávka