Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0870/23 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 4 171,20 € 25.10.2023 27.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0871/23 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 17 054,40 € 25.10.2023 27.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0874/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 720,00 € 25.10.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0908/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 315,00 € 24.10.2023 02.11.2023 Objednávka
VOBJ/0907/23 Násada Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EXACT Invest s.r.o. 51119838 43,00 € 24.10.2023 20.11.2023 Objednávka
VOBJ/0906/23 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 4,00 € 24.10.2023 06.11.2023 Objednávka
VOBJ/0905/23 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 490,00 € 24.10.2023 13.11.2023 Objednávka
DFB1/0866/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 3,46 € 24.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0168/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 419,85 € 24.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0867/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 260,40 € 24.10.2023 27.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0868/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 274,80 € 24.10.2023 27.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0869/23 489,84 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 489,84 € 24.10.2023 27.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0017/23 rekonštrukcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 100 000,00 € 24.10.2023 30.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0903/23 Erasmus Poľsko Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fundacja Badž Aktywny 7712879133 134,00 € 23.10.2023 06.11.2023 Objednávka
VOBJ/0902/23 Erasmus Poľsko Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fundacja Badž Aktywny 7712879133 23,00 € 23.10.2023 06.11.2023 Objednávka
VOBJ/0901/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 77,00 € 23.10.2023 07.11.2023 Objednávka
VOBJ/0900/23 Rybárska učebňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 660,00 € 23.10.2023 29.11.2023 Objednávka
VOBJ/0899/23 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 907,00 € 23.10.2023 29.11.2023 Objednávka
VOBJ/0898/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 477,00 € 23.10.2023 02.11.2023 Objednávka
VOBJ/0897/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 450,00 € 23.10.2023 02.11.2023 Objednávka