Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0870/23 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 4 171,20 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0871/23 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 17 054,40 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0874/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 720,00 € | 25.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0908/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 315,00 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0907/23 | Násada | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 43,00 € | 24.10.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0906/23 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 4,00 € | 24.10.2023 | 06.11.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0905/23 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 490,00 € | 24.10.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
DFB1/0866/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 3,46 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0168/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 419,85 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0867/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 260,40 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0868/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 274,80 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0869/23 | 489,84 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 489,84 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0017/23 | rekonštrukcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100 000,00 € | 24.10.2023 | 30.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0903/23 | Erasmus Poľsko | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 134,00 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0902/23 | Erasmus Poľsko | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Fundacja Badž Aktywny | 7712879133 | 23,00 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0901/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 77,00 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0900/23 | Rybárska učebňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 660,00 € | 23.10.2023 | 29.11.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0899/23 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 907,00 € | 23.10.2023 | 29.11.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0898/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 477,00 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Objednávka | |||||
VOBJ/0897/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 450,00 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Objednávka |