Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29449

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0140/15 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Martina Jánošíková 40507122 150,80 € 26.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DFB1/0211/15 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Martina Jánošíková 40507122 202,33 € 26.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DFS1/0072/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 237,29 € 26.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFB1/0210/15 Oprava tlmičov - Ducato SC 455 CO Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 359,95 € 25.05.2015 05.06.2015 Faktúra
DFPC/0136/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 155,69 € 25.05.2015 05.06.2015 Faktúra
DFPC/0139/15 PHM - SC363CG Dacia - 30 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 37,80 € 25.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFPC/0138/15 PHM - SC363CG Dacia - 45 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 56,70 € 25.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFPC/0137/15 PHM - SC363CG Dacia - 42,38 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 53,91 € 25.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFPC/0135/15 PHM 1.5.2015-15.5.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 353,46 € 25.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFB1/0209/15 PHM 1.5.2015-15.5.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 740,84 € 25.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFB1/0208/15 Pranie rohoží 20.4.-17.5.2015, Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 25.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFS1/0071/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 213,47 € 25.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFB1/0207/15 Aktualizácia int. stránky, webhosting 6/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 22.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFS1/0070/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 119,24 € 21.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFS1/0069/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 322,10 € 21.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFPC/0134/15 Posteľné obliečky - 44 ks, Plachta - 44 ks Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 818,40 € 20.05.2015 05.06.2015 Faktúra
DFS1/0068/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 62,98 € 20.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFB1/0206/15 Veterinárne ošetrenie, lieky (vet.) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 116,40 € 19.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DFS1/0067/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 136,81 € 19.05.2015 29.05.2015 Faktúra
DFPC/0133/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 205,06 € 19.05.2015 29.05.2015 Faktúra