Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29449

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0166/15 Preprava Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMIT MS TC s.r.o. 46230483 120,00 € 15.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DFS1/0084/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 221,52 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFS1/0083/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ProOvo 34099786 108,00 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFPC/0164/15 Bakteriologické vyšetrenie - ryby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 20,00 € 15.06.2015 01.07.2015 Faktúra
DFPC/0163/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 109,27 € 15.06.2015 01.07.2015 Faktúra
DFPC/0165/15 Laboratórne vyšetrenie vody Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 69,22 € 15.06.2015 01.07.2015 Faktúra
DFB1/0248/15 Oprava umývačky riadu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ALVEX GASTRO, spol. s r. o. 34139435 184,20 € 15.06.2015 01.07.2015 Faktúra
DFB1/0247/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 90,55 € 15.06.2015 01.07.2015 Faktúra
DFPC/0161/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 50,89 € 11.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFPC/0160/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 57,25 € 11.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFB1/0246/15 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 39,80 € 11.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFS1/0082/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 389,46 € 11.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFB1/0244/15 Telefónne služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 383,76 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFB1/0243/15 Internet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFS1/0081/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 90,29 € 09.06.2015 16.06.2015 Faktúra
DFPC/0159/15 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 213,43 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFB1/0242/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 129,91 € 08.06.2015 08.06.2015 Faktúra
DFPC/0155/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 000,42 € 08.06.2015 15.06.2015 Faktúra
DFB1/0231/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 819,86 € 08.06.2015 15.06.2015 Faktúra
DFB1/0232/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 08.06.2015 15.06.2015 Faktúra