Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0166/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMIT MS TC s.r.o. | 46230483 | 120,00 € | 15.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0084/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 221,52 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0083/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/15 | Bakteriologické vyšetrenie - ryby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 20,00 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 109,27 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/15 | Laboratórne vyšetrenie vody | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 69,22 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0248/15 | Oprava umývačky riadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX GASTRO, spol. s r. o. | 34139435 | 184,20 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0247/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 90,55 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,89 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,25 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0246/15 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 39,80 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0082/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 389,46 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0244/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 383,76 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0243/15 | Internet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0081/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 90,29 € | 09.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 213,43 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0242/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 129,91 € | 08.06.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 000,42 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0231/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 819,86 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0232/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 08.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra |