Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30241

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0668/15 Chloramin Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 96,00 € 17.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFB1/0667/15 Kľučka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 39,52 € 17.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFB1/0666/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 58,85 € 17.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFB1/0665/15 Koše na triedený odpad Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264 234,60 € 17.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFB1/0664/15 Elektroinštalačný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 429,50 € 17.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFB1/0663/15 Oprava podlahových krytín Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Nemec STAVREM 34776125 30 420,31 € 17.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFPC/0312/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 113,21 € 17.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFPC/0311/15 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 1 590,34 € 17.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFPC/0310/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 344,95 € 17.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFB1/0661/15 Utierky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 158,40 € 17.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFB1/0660/15 Tonery Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 691,68 € 17.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFB1/0662/15 časopis Verejne obstarávanie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 99,00 € 17.12.2015 17.12.2015 Faktúra
DFB1/0663/15 Oprava podlahových krytín Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 František Nemec STAVREM 34776125 30 420,31 € 16.12.2015 21.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0664/15 Elektroinštalačný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 429,50 € 16.12.2015 21.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0661/15 Utierky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 158,40 € 16.12.2015 21.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0673/15 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 50,59 € 16.12.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0657/15 Detektor plynu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Meratex, s.r.o. 43909213 209,40 € 16.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFB1/0658/15 Opravy stropov a stien Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 24 699,60 € 16.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFB1/0659/15 Nábytok Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 46 550,00 € 16.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFB1/0656/15 Obrusy Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Belistar, s. r. o. 45885443 816,84 € 16.12.2015 21.12.2015 Faktúra