Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30241

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0302/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 248,17 € 02.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0610/15 Internet. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 02.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0623/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,88 € 02.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0609/15 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 02.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0608/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 49,20 € 02.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0643/15 Oprava okna Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 32,88 € 02.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0593/15 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 325,91 € 02.12.2015 13.12.2015 Faktúra
DFB1/0592/15 Plyn maloodber Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 256,00 € 02.12.2015 13.12.2015 Faktúra
DFB1/0594/15 Školenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 02.12.2015 09.12.2015 Faktúra
DFPC/0296/15 Plyn Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 375,00 € 02.12.2015 09.12.2015 Faktúra
DFS1/0181/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 2 755,33 € 02.12.2015 09.12.2015 Faktúra
DFB1/0598/15 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontár ml. 41698347 2 020,00 € 01.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0301/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 63,76 € 01.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0607/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 163,52 € 01.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0590/15 Záznam. systém Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Robert Javor REJK-NET 34645136 1 694,80 € 01.12.2015 13.12.2015 Faktúra
DFB1/0589/15 Záznam. systém Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Robert Javor REJK-NET 34645136 1 698,40 € 01.12.2015 13.12.2015 Faktúra
DFB1/0587/15 Dodávka a montáž pneumatík Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 NICHOLTRACKT, s.r.o. 31583466 650,00 € 01.12.2015 13.12.2015 Faktúra
DFB1/0591/15 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AMIMA s.r.o 44604882 1 075,14 € 01.12.2015 13.12.2015 Faktúra
DFB1/0588/15 Revízie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 4 425,00 € 01.12.2015 13.12.2015 Faktúra
DFS1/0177/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 316,20 € 01.12.2015 09.12.2015 Faktúra