Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30241

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0580/15 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 48,37 € 25.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFB1/0577/15 Poistenie majetku Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 114,00 € 24.11.2015 13.12.2015 Faktúra
DFS1/0169/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 53,86 € 24.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFS1/0170/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 49,54 € 24.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFB1/0576/15 Mikroskop Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 1 599,00 € 24.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFB1/0575/15 Rybárska sieť Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 1 031,00 € 24.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFB1/0570/15 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 460,20 € 23.11.2015 13.12.2015 Faktúra
DFPC/0291/15 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 553,41 € 23.11.2015 13.12.2015 Faktúra
DFPC/0289/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 110,21 € 23.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFPC/0290/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 90,43 € 23.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFB1/0571/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 590,26 € 23.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFB1/0572/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 139,27 € 23.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFB1/0573/15 Inzercia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Petit Press, a.s. 35790253 282,00 € 23.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFB1/0574/15 Servis kosačky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 669,00 € 23.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFPC/0285/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,52 € 20.11.2015 26.11.2015 Faktúra
DFPC/0286/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 33,60 € 20.11.2015 26.11.2015 Faktúra
DFPC/0287/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 38,76 € 20.11.2015 26.11.2015 Faktúra
DFPC/0288/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 45,61 € 20.11.2015 26.11.2015 Faktúra
DFB1/0565/15 Poprsný postroj 2ks Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 1 000,00 € 20.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFB1/0566/15 Vodná priekopa Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 250,00 € 20.11.2015 04.12.2015 Faktúra