Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0618/17 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,60 € | 04.12.2017 | 04.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1462/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 25,00 € | 01.12.2017 | 09.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1461/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 88,00 € | 01.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1465/17 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 87,00 € | 01.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1463/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 130,00 € | 01.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| Dodatok č. 7/2017 | Dodatok č. 7/2017 k Zmluve o dodávke plynu. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 08.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| Dodatok č. 05 | Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 08.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| Dodatok č. 05 | Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 08.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| VOBJ/1464/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 245,00 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0612/17 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 916,19 € | 01.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0610/17 | Právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUDr. L. Angyal - Advok.kanc. | 530507266 | 300,00 € | 01.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0609/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 52,80 € | 01.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0608/17 | Prepravné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAU LOGISTIK s.r.o. | 35864281 | 480,00 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0224/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 585,66 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0223/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 360,10 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0222/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 46,85 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0220/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 220,59 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0611/17 | Nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXATA GROUP, a.s. | 36744344 | 2 038,74 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0221/17 | Vývoz veľkokapacitných kontajnerov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 300,00 € | 01.12.2017 | 01.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0220/17 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 124,80 € | 01.12.2017 | 01.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |