Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0136/18 Lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 960,00 € 19.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0135/18 Lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 8 640,00 € 19.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0134/18 Odborná literatúra Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 49,80 € 19.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0321/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 42,00 € 16.03.2018 10.04.2018 Objednávka
VOBJ/0322/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 3,00 € 16.03.2018 09.04.2018 Objednávka
VOBJ/0356/18 Prenájom haly Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jazdecká škola Andaluziana s. r. o. 50928856 360,00 € 16.03.2018 28.03.2018 Objednávka
VOBJ/0323/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 10,00 € 16.03.2018 22.03.2018 Objednávka
VOBJ/0324/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 158,00 € 16.03.2018 22.03.2018 Objednávka
DFB1/0131/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -2,23 € 16.03.2018 24.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0133/18 Sklenárske práce - oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 467,23 € 16.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0132/18 Sklenárske práce - oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 274,80 € 16.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0040/18 Sklenárske práce - oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 242,92 € 16.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0059/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 21,36 € 16.03.2018 04.04.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0318/18 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 159,00 € 15.03.2018 09.04.2018 Objednávka
VOBJ/0317/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 33,00 € 15.03.2018 22.03.2018 Objednávka
VOBJ/0320/18 CD Autoškola 2018 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 83,00 € 15.03.2018 21.03.2018 Objednávka
DFB1/0130/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 108,40 € 15.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0129/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 15.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0023/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 30,01 € 15.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0022/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 5,50 € 15.03.2018 19.03.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra