Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29371
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1537/17 | Technický plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 81,00 € | 13.12.2017 | 12.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1532/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 12,00 € | 13.12.2017 | 09.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1531/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 50,00 € | 13.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1534/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 160,00 € | 13.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1538/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 211,00 € | 13.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1533/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 34,00 € | 13.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1535/17 | Dávkovač umývacieho prostriedku pre umývačky riadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX GASTRO, spol. s r. o. | 34139435 | 219,00 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0652/17 | Revízia plynových a a tlakových zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 4 950,00 € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0651/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 127,45 € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0650/17 | Vývoz veľkokapacitných kontajnerov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0649/17 | Pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 212,00 € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Dodatok Č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluva o dielo zo dňa 17.02.2016 | Dodatok Č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluva o dielo zo dňa 17.02.2016 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | Iné | 40 152,00 € | 12.12.2017 | 09.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/1525/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 19,00 € | 12.12.2017 | 09.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1524/17 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 46,00 € | 12.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1526/17 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 47,00 € | 12.12.2017 | 08.01.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1528/17 | Špeciálna veterinárna diagnostika a stanovenie liečby školského koňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equine Vet Service a.s. | 27863069 | 230,00 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1529/17 | IP kamera 3ks | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REJK-NET, s.r.o. | 47528176 | 1 022,00 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0645/17 | Predstena vo vestibule | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 1 197,00 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0648/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 497,44 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0647/17 | Poplatok za poskytnutie služby mVL | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 40,92 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |