Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29371

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1537/17 Technický plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 81,00 € 13.12.2017 12.01.2018 Objednávka
VOBJ/1532/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 12,00 € 13.12.2017 09.01.2018 Objednávka
VOBJ/1531/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 50,00 € 13.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1534/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 160,00 € 13.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1538/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 211,00 € 13.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1533/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 34,00 € 13.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1535/17 Dávkovač umývacieho prostriedku pre umývačky riadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX GASTRO, spol. s r. o. 34139435 219,00 € 13.12.2017 21.12.2017 Objednávka
DFB1/0652/17 Revízia plynových a a tlakových zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 4 950,00 € 13.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0651/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 127,45 € 13.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0650/17 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 13.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0649/17 Pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 212,00 € 13.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Dodatok Č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluva o dielo zo dňa 17.02.2016 Dodatok Č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluva o dielo zo dňa 17.02.2016 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 Iné 40 152,00 € 12.12.2017 09.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/1525/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 19,00 € 12.12.2017 09.01.2018 Objednávka
VOBJ/1524/17 Potraviny bufet- Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 46,00 € 12.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1526/17 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 47,00 € 12.12.2017 08.01.2018 Objednávka
VOBJ/1528/17 Špeciálna veterinárna diagnostika a stanovenie liečby školského koňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equine Vet Service a.s. 27863069 230,00 € 12.12.2017 21.12.2017 Objednávka
VOBJ/1529/17 IP kamera 3ks Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REJK-NET, s.r.o. 47528176 1 022,00 € 12.12.2017 21.12.2017 Objednávka
DFB1/0645/17 Predstena vo vestibule Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 1 197,00 € 12.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0648/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 497,44 € 12.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0647/17 Poplatok za poskytnutie služby mVL Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 40,92 € 12.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra