Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0080/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 178,33 € | 10.04.2018 | 17.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0081/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 363,71 € | 10.04.2018 | 17.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0079/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 10.04.2018 | 17.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0078/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 145,20 € | 10.04.2018 | 17.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0183/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 419,47 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0182/18 | Oprava elektrocentrály | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROTRADE, s.r.o. | 31424112 | 147,00 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0181/18 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 452,81 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0180/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 262,60 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0179/18 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 197,79 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0178/18 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 31,55 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0413/18 | Pelety drevené na podstielku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 467,00 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0409/18 | Vývoz veľkokapacitného kontajneru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 156,00 € | 09.04.2018 | 21.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0403/18 | Kontrola a údržba plynových zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 125,00 € | 09.04.2018 | 16.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0410/18 | Oprava strechy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Heizer | 41021746 | 640,00 € | 09.04.2018 | 15.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0406/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 28,00 € | 09.04.2018 | 04.05.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0407/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 6,00 € | 09.04.2018 | 27.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0405/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 10,00 € | 09.04.2018 | 30.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0402/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 49,00 € | 09.04.2018 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0408/18 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 250,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Objednávka | |||||
| DFS2/0034/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 49,20 € | 09.04.2018 | 17.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |