Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0187/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 67,50 € | 18.03.2019 | 18.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0372/19 | Rybárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rybárske centrum Riverland, s.r.o. | 35802561 | 340,00 € | 15.03.2019 | 30.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0364/19 | Oprava motorového vozidla SC 455 CO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 185,00 € | 15.03.2019 | 29.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0371/19 | Umelé lajny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 608,00 € | 15.03.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0360/19 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 15.03.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0367/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 66,00 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0370/19 | Motorová píla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Husqvarna Česko s.r.o. | 27408264 | 565,00 € | 15.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0365/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 252,00 € | 15.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0368/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 22,00 € | 15.03.2019 | 03.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0366/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 126,00 € | 15.03.2019 | 28.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0369/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 110,00 € | 15.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0363/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 138,00 € | 15.03.2019 | 25.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0359/19 | Oprava a údržba motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 670,00 € | 15.03.2019 | 25.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0059/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 207,88 € | 15.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0184/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 258,00 € | 15.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0060/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TAZO, s.r.o. | 45965323 | 1 028,21 € | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 6601857533 | Havarijné poistenie motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kooperativa | Iné | 0,00 € | 14.03.2019 | 20.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFPC/0058/19 | pranie a žehlenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 53,54 € | 14.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0183/19 | čiastiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 357,20 € | 14.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0182/19 | pranie a žehlenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 48,16 € | 14.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |