Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1045/18 Spotrebný material na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 175,00 € 12.10.2018 24.10.2018 Objednávka
DFB1/0671/18 Mobilné telefóny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2 426,00 € 12.10.2018 24.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0673/18 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 99,60 € 12.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0672/18 Oprava autobusu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTOSKLO H&D spol. s r.o. 31325459 1 350,00 € 12.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0193/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 143,99 € 12.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0192/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 247,16 € 12.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0078/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,12 € 12.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0670/18 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 778,40 € 12.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0156/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 108,19 € 12.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
1/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r.o. 36705683 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 11.10.2018 11.10.2018 19.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0669/18 Reklamné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 327,60 € 11.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0668/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 276,56 € 11.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0667/18 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 760,00 € 11.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0666/18 Ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KASTA Slovakia, s.r.o. 30997178 540,00 € 11.10.2018 18.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1043/18 Elektroinštalačný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 255,00 € 10.10.2018 16.11.2018 Objednávka
VOBJ/1039/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 1 175,00 € 10.10.2018 15.11.2018 Objednávka
VOBJ/1040/18 Pracovné odevy a obuv Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 650,00 € 10.10.2018 15.11.2018 Objednávka
VOBJ/1042/18 Oprava čelné sklo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTOSKLO H&D spol. s r.o. 31325459 1 350,00 € 10.10.2018 08.11.2018 Objednávka
VOBJ/1038/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 588,00 € 10.10.2018 24.10.2018 Objednávka
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 Iné 0,00 € 10.10.2018 10.10.2018 07.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva