Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0068/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 127,33 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0222/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 232,63 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0221/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 15,60 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0220/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 054,20 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0067/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 10,69 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0066/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 367,32 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0218/19 motorový olej Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 520,00 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0070/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 71,33 € 28.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0436/19 Koryto kovové žiarovo zinkované 220cm Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G.P.R. spol.s.r.o. 17319463 Stavebné práce, opravárenské práce 376,00 € 27.03.2019 03.04.2019 Objednávka
VOBJ/0435/19 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 37,00 € 27.03.2019 02.05.2019 Objednávka
VOBJ/0431/19 Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 165,00 € 27.03.2019 11.04.2019 Objednávka
VOBJ/0430/19 Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 20,00 € 27.03.2019 11.04.2019 Objednávka
VOBJ/0437/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 83,00 € 27.03.2019 08.04.2019 Objednávka
VOBJ/0434/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 17,00 € 27.03.2019 03.04.2019 Objednávka
VOBJ/0433/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 200,00 € 27.03.2019 03.04.2019 Objednávka
VOBJ/0428/19 Potravina ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 7,00 € 27.03.2019 03.04.2019 Objednávka
VOBJ/0429/19 Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 289,00 € 27.03.2019 02.04.2019 Objednávka
DFB1/0217/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 149,80 € 27.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0423/19 Materiál na údržbu zbraní, náboje Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 756,00 € 26.03.2019 03.05.2019 Objednávka
VOBJ/0422/19 Oprava nákladného motorového vozidla SC 937 DE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 1 200,00 € 26.03.2019 29.04.2019 Objednávka