Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0841/19 Poradca r.2020 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 66,00 € 20.06.2019 05.08.2019 Objednávka
VOBJ/0860/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 147,00 € 20.06.2019 11.07.2019 Objednávka
VOBJ/0858/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 4,00 € 20.06.2019 11.07.2019 Objednávka
VOBJ/0837/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 184,00 € 20.06.2019 11.07.2019 Objednávka
VOBJ/0840/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 39,00 € 20.06.2019 09.07.2019 Objednávka
VOBJ/0839/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 94,00 € 20.06.2019 09.07.2019 Objednávka
VOBJ/0835/19 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 6,00 € 20.06.2019 08.07.2019 Objednávka
VOBJ/0832/19 Oprava prasknutého vodovodného potrubia v školskej jedálni Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 1 446,58 € 20.06.2019 08.07.2019 Objednávka
VOBJ/0833/19 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 118,00 € 20.06.2019 02.07.2019 Objednávka
DFB1/0495/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 926,36 € 20.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0152/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 313,22 € 20.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0494/19 kancelárske tlačivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 131,88 € 20.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0496/19 čistiace prosrtiedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 420,36 € 20.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0488/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 527,88 € 20.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0487/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Vízy 41983629 75,00 € 20.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0493/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 519,97 € 20.06.2019 27.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0492/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 361,04 € 20.06.2019 27.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0489/19 členský poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 50,00 € 20.06.2019 27.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0490/19 vybavenie učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 152,30 € 20.06.2019 21.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0491/19 erazmus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 921,75 € 20.06.2019 21.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra