Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0848/19 Oprava klimatizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 99,00 € 24.06.2019 06.08.2019 Objednávka
VOBJ/0843/19 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistiaceBednárik s.r.o. 50530968 155,00 € 24.06.2019 05.08.2019 Objednávka
VOBJ/0846/19 Montáž odsávania a ventilátoru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 1 049,00 € 24.06.2019 05.08.2019 Objednávka
VOBJ/0845/19 Revízia komínov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 120,00 € 24.06.2019 05.08.2019 Objednávka
VOBJ/0847/19 Revízia výťahov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 120,00 € 24.06.2019 11.07.2019 Objednávka
VOBJ/0850/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 119,00 € 24.06.2019 09.07.2019 Objednávka
DFB1/0502/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 104,65 € 24.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0501/19 oprava potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 1 446,58 € 24.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0503/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Darina Bachratá 32826184 88,00 € 24.06.2019 01.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0842/19 Pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 297,00 € 21.06.2019 09.07.2019 Objednávka
DFKV/0004/19 rekonštrukcia objektov SŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 18 000,00 € 21.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0500/19 oprava zabezpeč.systému Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AMIMA s.r.o 44604882 1 470,00 € 21.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0499/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 47,22 € 21.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0498/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 381,14 € 21.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0153/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 117,94 € 21.06.2019 21.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0497/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502 22,98 € 21.06.2019 21.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
19062019 Zmluva o dielo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 Stavebné práce, opravárenské práce 36 156,00 € 21.06.2019 21.06.2019 21.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0836/19 Kúpa nábytku pre organizačnú zložku Spojená škola-SOŠ v Bernolákove Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 3 729,60 € 20.06.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/0857/19 Rámovanie obrazov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JOZEF SEDLÁRIK, Sklenár-rámovanie 17551196 15,91 € 20.06.2019 06.08.2019 Objednávka
VOBJ/0838/19 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 234,00 € 20.06.2019 05.08.2019 Objednávka