Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0142/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 283,37 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0044/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 645,53 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0043/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 73,45 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0139/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0050/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 198,00 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0049/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 424,41 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0048/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 100,09 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0024/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 28,70 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0047/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 69,77 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0025/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,30 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0046/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 496,62 € 04.03.2019 05.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0280/19 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 73,00 € 01.03.2019 09.04.2019 Objednávka
VOBJ/0270/19 Potraviny školská jedáleň Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 67,00 € 01.03.2019 05.04.2019 Objednávka
VOBJ/0269/19 Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 233,00 € 01.03.2019 05.04.2019 Objednávka
VOBJ/0275/19 Servis manpower red Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 497,00 € 01.03.2019 04.04.2019 Objednávka
VOBJ/0282/19 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 120,00 € 01.03.2019 03.04.2019 Objednávka
VOBJ/0268/19 Výmenná metla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 60,00 € 01.03.2019 02.04.2019 Objednávka
VOBJ/0279/19 Veterinárne služby, veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 686,00 € 01.03.2019 01.04.2019 Objednávka
VOBJ/0274/19 Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 145,00 € 01.03.2019 27.03.2019 Objednávka