Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0659/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 455,76 € 22.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0658/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 63,60 € 22.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0656/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 50,05 € 22.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0657/19 elektro práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 468,00 € 22.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0980/19 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 167,00 € 21.08.2019 16.09.2019 Objednávka
VOBJ/0979/19 Prenájom umývacieho stroja Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UPMAX, s.r.o. 36611034 150,00 € 21.08.2019 16.09.2019 Objednávka
VOBJ/0978/19 Osobné ochranné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 396,00 € 21.08.2019 09.09.2019 Objednávka
VOBJ/0977/19 Elektromontážne práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 468,00 € 20.08.2019 28.08.2019 Objednávka
DFB1/0655/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,55 € 20.08.2019 27.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0975/19 Osobné ochranné prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 311,00 € 19.08.2019 09.09.2019 Objednávka
VOBJ/0976/19 Osobné ochranné prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 511,00 € 19.08.2019 09.09.2019 Objednávka
VOBJ/0974/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 73,00 € 19.08.2019 09.09.2019 Objednávka
VOBJ/0972/19 Kvetinová výzdoba školy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CASTÍLIA s.r.o. 35773481 1 200,00 € 19.08.2019 28.08.2019 Objednávka
DFPC/0183/19 phm Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 404,01 € 19.08.2019 27.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0654/19 phm Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 680,21 € 19.08.2019 27.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0971/19 Pomôcky do učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Škola.sk,s.r.o. 50293893 642,00 € 16.08.2019 09.09.2019 Objednávka
DFB1/0652/19 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 420,00 € 16.08.2019 27.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0651/19 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 340,00 € 16.08.2019 27.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0653/19 agrokomplex 2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 36855642 30,00 € 16.08.2019 22.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0969/19 Študentské preukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 44542321 164,00 € 15.08.2019 16.09.2019 Objednávka