Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1037/19 Vybavenie školskej jedálne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 7 723,20 € 03.09.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/1036/19 Vybavenie ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 35 448,51 € 03.09.2019 20.01.2020 Objednávka
VOBJ/1047/19 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 56,00 € 03.09.2019 08.10.2019 Objednávka
VOBJ/1049/19 Nerezový dvojdrez Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 636,00 € 03.09.2019 04.10.2019 Objednávka
VOBJ/1048/19 Toaletný papier Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 165,00 € 03.09.2019 01.10.2019 Objednávka
VOBJ/1045/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 72,00 € 03.09.2019 25.09.2019 Objednávka
VOBJ/1044/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 15,00 € 03.09.2019 25.09.2019 Objednávka
VOBJ/1046/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 122,00 € 03.09.2019 23.09.2019 Objednávka
DFKV/0014/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 13 956,84 € 03.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0017/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 2 940,00 € 03.09.2019 13.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 566,39 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0685/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 330,24 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0684/19 vývoz kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 290,74 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0683/19 výživa kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 160,12 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0682/19 rovnošata Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ECLIPS s.r.o 46530207 4 234,32 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0690/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 400,04 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0688/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0687/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 155,00 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Agroslužby Rybecký s.r.o. 51733676 Iné 0,00 € 03.09.2019 09.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/1038/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 423,00 € 02.09.2019 30.09.2019 Objednávka