Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0366/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 126,00 € | 15.03.2019 | 28.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0369/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 110,00 € | 15.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0363/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 138,00 € | 15.03.2019 | 25.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0359/19 | Oprava a údržba motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 670,00 € | 15.03.2019 | 25.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0059/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 207,88 € | 15.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0184/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 258,00 € | 15.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0060/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TAZO, s.r.o. | 45965323 | 1 028,21 € | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 6601857533 | Havarijné poistenie motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kooperativa | Iné | 0,00 € | 14.03.2019 | 20.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFPC/0058/19 | pranie a žehlenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 53,54 € | 14.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0183/19 | čiastiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 357,20 € | 14.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0182/19 | pranie a žehlenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 48,16 € | 14.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0358/19 | Skrinky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Akos CSIBA | 47749385 | 995,00 € | 13.03.2019 | 03.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0361/19 | Materiál na dopravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 382,00 € | 13.03.2019 | 11.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0362/19 | Televízor Sony Bravia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alza.sk | 36562939 | 494,00 € | 13.03.2019 | 28.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFPC/0057/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 876,20 € | 13.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0181/19 | elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 271,47 € | 13.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0180/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 240,00 € | 13.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0179/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 828,00 € | 13.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0031/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 87,20 € | 13.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0178/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SVJT s.r.o | 45356572 | 46,80 € | 13.03.2019 | 13.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |