Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0366/19 Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 126,00 € 15.03.2019 28.03.2019 Objednávka
VOBJ/0369/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 110,00 € 15.03.2019 27.03.2019 Objednávka
VOBJ/0363/19 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 138,00 € 15.03.2019 25.03.2019 Objednávka
VOBJ/0359/19 Oprava a údržba motorových vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 670,00 € 15.03.2019 25.03.2019 Objednávka
DFPC/0059/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 207,88 € 15.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0184/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 258,00 € 15.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0060/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TAZO, s.r.o. 45965323 1 028,21 € 15.03.2019 18.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
6601857533 Havarijné poistenie motorových vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kooperativa Iné 0,00 € 14.03.2019 20.04.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFPC/0058/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 53,54 € 14.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0183/19 čiastiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 357,20 € 14.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0182/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 48,16 € 14.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0358/19 Skrinky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Akos CSIBA 47749385 995,00 € 13.03.2019 03.05.2019 Objednávka
VOBJ/0361/19 Materiál na dopravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 382,00 € 13.03.2019 11.04.2019 Objednávka
VOBJ/0362/19 Televízor Sony Bravia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 494,00 € 13.03.2019 28.03.2019 Objednávka
DFPC/0057/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 876,20 € 13.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0181/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 271,47 € 13.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0180/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rumitt s.r.o. 46242619 240,00 € 13.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0179/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rumitt s.r.o. 46242619 828,00 € 13.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0031/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 87,20 € 13.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0178/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SVJT s.r.o 45356572 46,80 € 13.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra