Faktúry
Počet záznamov: 3612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40210378 | výmena PVC schody škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 12 409,52 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
40220003 | poist.osôb Renault | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 21.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
40220002 | poist.osôb SCUDO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 91,02 € | 21.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
40210368 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 54,00 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
40210372 | tlačiarne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 2 563,37 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
40210370 | voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 667,62 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
40210369 | zásobníky na mydlo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 182,52 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
40210371 | strava žiaci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 69,23 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
40210374 | kontajnery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P + K s.r.o. | 35809787 | 408,00 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
40210373 | športové vybavenie vonkajšie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MK Sportstav s.r.o. | 52579425 | 7 800,00 € | 15.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
40210377 | renovácia podláh COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Oto Ormandy-OTORM | 43539912 | 17 442,00 € | 15.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
40210367 | škola efektívne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 204,56 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
40210366 | CISCI akadémia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
40210364 | elektromateriál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VYBO Electric a.s. | 45537143 | 278,29 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
40210363 | elektromateriál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 293,30 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
40210391 | naradie pre školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 150,00 € | 14.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
40210365 | prenájom dieselagregátu havária | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENERGY RENT Slovensko s.r.o. | 45252394 | 5 933,52 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
40210362 | elektromateriál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 298,12 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
40210358 | aktual.webu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
40210359 | rekl.predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 298,80 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
40210361 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,83 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
40210360 | telefony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,06 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
44210004 | tlačiareň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 2 169,38 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
40210356 | gembicídne žiariče | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 5 506,78 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
40210357 | obedy žiaci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 275,31 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
40210353 | odevy s logom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 127,40 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
40210354 | elektrorevízie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISKAVA s.r.o. | 53540972 | 1 050,00 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
40210352 | záhradný vozík | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 587,83 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
40210351 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 219,28 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
40210355 | havária podzemného káblového vedenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Ondrejkovič | 33721882 | 35 846,55 € | 08.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |