Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40220107 | kominárske služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 13.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40220106 | zvarač.kurz žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 3 630,00 € | 12.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40220105 | strava žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 733,41 € | 12.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40220103 | aktual.webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40220104 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,59 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40220100 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 387,66 € | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40220102 | občerstvenie DU | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MARRAS s.r.o. | 47755563 | 982,60 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
40220098 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 474,77 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40220101 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 290,16 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40220097 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 610,71 € | 06.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40220096 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 176,50 € | 06.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40220099 | rozbor vody COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 123,60 € | 06.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40220094 | posteľné prádlo UA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 4 634,04 € | 05.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
40220092 | dielenské zveráky COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YORK, spol. s r.o. | 25112287 | 4 744,41 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40220090 | virtuálna knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40220091 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 97,20 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40220095 | škartovačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 453,60 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
40220093 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
40220086 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 195,83 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
40220085 | e-kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 610,66 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |