Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3956
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40230075 | Virtuálna knižnica 2/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
40230068 | Odber zemného plynu 3/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
40230084 | Čistenie kanalizácie a prečerpávacej stanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 11 343,18 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
40230070 | Nákup CNC strojov pre žiakov do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 2 280,00 € | 03.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
40230077 | Lyžiarsky kurz inštruktorov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 1 565,00 € | 03.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
40230080 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 048,71 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
40230069 | Školenie obsluhy CNC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 1 754,40 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
40230076 | Tlačiareň, toner-teoretická výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 967,28 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
40230071 | Výkon zodpovednej osoby 3/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
40230079 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a CO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
40230072 | Odstránenie plesní na stenách v internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 11 842,00 € | 28.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
40230073 | Elektromateriál na údržbu internátu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 294,02 € | 28.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
40230065 | Odborná prehliadka a odborná skúška el.zariadení - budova školy a budova SI 21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 11 796,00 € | 28.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
40230067 | materiál na maľovanie šatní - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 128,26 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
40230066 | Materiál na maľovanie šatní - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 54,50 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
40230064 | servis predložiek 02/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 82,20 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
40230063 | Položenie nového PVC a oprava podláh SI 21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 7 342,80 € | 21.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
40230062 | pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 409,81 € | 21.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
40230060 | ŠI 21-25 nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 539,05 € | 21.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
40230061 | COVP - materiál na EMI 2023 - obrusy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 210,12 € | 21.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra |