Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3545
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40220184 | užív.aktualizácia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Solitea Vema | 36237337 | 132,24 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
40220173 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 762,36 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
40220171 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 642,06 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
40220174 | magio ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
40220172 | kancelársky papier, mydlo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 311,84 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
40220170 | e kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 850,04 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
40220169 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
40220166 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
40220167 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 145,80 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
44220003 | recepcia COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODAN INTERIER s.r.o. | 36811386 | 5 964,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
40220165 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
40220164 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
40220168 | strava UA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 3 502,50 € | 01.06.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
40220168 | strava UA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 3 502,50 € | 01.06.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
40220163 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
40220162 | modulárny box k 3D tlačiarni | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRUSA RESEARCH a.s. | 006649114 | 377,00 € | 26.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
44220004 | kolaudacia COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 4 800,00 € | 26.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220160 | oprava tlačiarne TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 124,80 € | 25.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
44220002 | elektroinštalácia učebne COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elstra s.r.o. | 36819310 | 10 019,11 € | 25.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
40220161 | servis Škoda SB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TODOS Bratislava s.r.o. | 31319823 | 243,76 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |