Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4060
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40230204 | pranie hotelovej bielizne 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 24,82 € | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
40230203 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 271,98 € | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
40230201 | Voda 11.05.2023 - 10.06.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 002,68 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
40230200 | odber stravy študentov 5/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 540,27 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
40230195 | Odber zemného plynu za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 569,80 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
40230197 | O2 Telekomunikačné služby 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 190,40 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
40230199 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 06/2023 - 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 148,56 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
40230198 | Vertikálne žalúzie - aula, zasadačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 2 217,23 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
40230196 | Telekomunikačné služby za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,41 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
40230192 | Telekomunikačné služby za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
40230191 | Telekomunikačné služby za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
40230190 | Služby virtuálnej knižnice 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
40230193 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 996,60 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
40230194 | Železiarsky materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 171,82 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
40230188 | Zemný plyn 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
40230187 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
40230189 | Digitálny fotoaparát Sony ZV-1 vlogovacia kamera | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AQT s.r.o. | 36042234 | 698,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
40230186 | Servis a prenájom predložiek za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 246,60 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
40230184 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
40230185 | Maliarske potreby na Projekt Škola-škole SOŠ Chemická | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 1 012,22 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra |