Faktúry
Počet záznamov: 4964
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3018083 | tlač dokumentov - katalóg v AJ - CF | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Projects | 43954782 | 11,18 € | 11.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
3018084 | karta MultiSport 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 11.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
3018086 | vodné, stočné, zrážky 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 038,44 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
3018085 | doúčtovanie plynu 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 933,87 € | 11.04.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
3118016 | pranie obrusov 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 113,76 € | 10.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
3018081 | elektrická energia 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 255,65 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
3018082 | servis EPS II.Q.2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REMONES | 44432941 | 105,00 € | 09.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
3018080 | toner Samsung MLT-D111 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROGRESS SYSTEMS | 36594466 | 17,83 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
3018079 | poplatky za pevné linky 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 91,06 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
3018078 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 23,97 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 143,71 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
3018077 | služby technika BOZP a PO 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 05.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 321,73 € | 05.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 459,91 € | 05.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
3018075 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 321,54 € | 04.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 389,40 € | 04.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 193,92 € | 04.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 161,18 € | 04.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
3018076 | upratovacie služby 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 532,00 € | 04.04.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
3018073 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát (1000+1000 GB) 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 03.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
3018072 | správa informačných a komunikačných technológií 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 03.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
3018074 | gastrolístky 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 412,36 € | 03.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/18 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 03.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 217,39 € | 26.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
3018070 | mobil, Lešková 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
3018071 | mobil, Gašparová 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,06 € | 23.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
3018069 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 232,02 € | 23.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 158,78 € | 23.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
3018067 | záloha na plyn 03/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra |