Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0193/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 700,54 € | 05.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118044 | Clear Dry Plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTROSERVIS - Ján Sloboda | 40217990 | 292,32 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3118045 | Topmatic Universal, Imagin | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 356,16 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 303,85 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 98,49 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 394,80 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 722,03 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/18 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 445,88 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118043 | maliarske práce v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 320,00 € | 03.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018241 | služby technika BOZP a PO 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 03.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018242 | upratovacie služby 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux | 50390210 | 3 499,00 € | 03.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3118041 | klampiarske práce na budove šatní na ihrisku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 490,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3118042 | správa športového areálu 07,08,09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018239 | výkon zodpovednej osoby 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018235 | kladivo 500g | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 81,90 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018237 | správa informačných a komunikačných technológií 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018238 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 10/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018236 | PIPE FLUX | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | XINTEX Slovakia | 36459046 | 222,00 € | 01.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018240 | gastrolístky 09/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 1 929,60 € | 01.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 299,64 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 356,30 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018234 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Kálmán Ladislav, kominárske práce | 17603374 | 260,00 € | 27.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3118040 | filter AP2-405SG | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 77,88 € | 27.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 200,53 € | 27.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 743,03 € | 27.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 146,64 € | 27.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 696,55 € | 27.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 720,73 € | 27.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/18 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 503,30 € | 27.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3018233 | nastavenie školských hodín | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 61,20 € | 25.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra |