Faktúry
Počet záznamov: 5033
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3018144 | správa informačných a komunikačných technológií 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 03.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
3018143 | služby technika BOZP a PO 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 03.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
3018145 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 429,20 € | 03.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
3118030 | správa športového areálu 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 03.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
3018141 | výkon zodpovednej osoby 07/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
3118029 | strava na spoločenskú akciu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lahôdky LILI, Lilit Hakobyan | 44675178 | 574,00 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
3018142 | gastrolístky 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 619,20 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
3118028 | overenie presnosti váh v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 54,00 € | 29.06.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
3018140 | výmena okien | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STRATEGIC SERVICES | 31380883 | 84 665,11 € | 28.06.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
3018139 | dodanie a montáž samozatváračov dverí | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 475,60 € | 27.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 91,87 € | 26.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 131,18 € | 26.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
3118027 | kalibrácia vlhkomeru v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Koller Štefan, oprava váh a závaží | 35166959 | 52,00 € | 26.06.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
3018138 | montáž okenných žalúzií | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 5 986,80 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
3018135 | mobil, Lešková 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
3018136 | mobil, Gašparová 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,07 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
3018137 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/18 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 201,28 € | 25.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0151/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 265,92 € | 25.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
3018134 | aSc Agenda Komplet 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 399,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/18 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 291,10 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 195,48 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 261,42 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
3018133 | záloha na plyn 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 18.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
3018132 | revízia HP, hydrantov, hadíc | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rohas | 47224851 | 1 189,08 € | 18.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/18 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 86,11 € | 15.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
3118026 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 210,00 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/18 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 273,48 € | 14.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/18 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 336,48 € | 14.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
3018130 | karta MultiSport 06/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 243,00 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra |