Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5033

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3018195 FS 2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Poradca podnikateľa 31592503 26,40 € 24.08.2018 28.08.2018 Faktúra
DFSJ/0158/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 586,34 € 24.08.2018 25.09.2018 Faktúra
DFSJ/0156/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 447,84 € 24.08.2018 25.09.2018 Faktúra
DFSJ/0157/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 424,60 € 24.08.2018 25.09.2018 Faktúra
3018191 vybavenie ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GastroLux 36413186 177,50 € 23.08.2018 31.08.2018 Faktúra
3018190 vybavenie ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Gastronom International SK 35888229 720,72 € 23.08.2018 31.08.2018 Faktúra
3018192 mobil, Lešková 08/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,00 € 23.08.2018 19.09.2018 Faktúra
3018193 GSM brána 08/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 5,94 € 23.08.2018 19.09.2018 Faktúra
3018194 mobil, Gašparová 08/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,11 € 23.08.2018 19.09.2018 Faktúra
DFSJ/0155/18 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 558,39 € 23.08.2018 25.09.2018 Faktúra
3018189 dodávka a montáž elektroinštalácie pre nové spotrebiče - ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Hanák Miloš Ing. 11895420 1 791,95 € 22.08.2018 31.08.2018 Faktúra
3018187 koberec LANO GRANIT 700 NAVY Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 STAVREM, František Nemec 50367447 180,79 € 20.08.2018 31.08.2018 Faktúra
3018188 čistiace a kancelárske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KIKOSHOP 47890215 680,59 € 20.08.2018 31.08.2018 Faktúra
3018186 služby počítačovej siete SANET 07-09/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 17.08.2018 22.08.2018 Faktúra
3018185 čistiace a kancelárske potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PAPERA 46082182 109,31 € 15.08.2018 22.08.2018 Faktúra
3018182 poplatok za komunálne odpady 2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mesto Senec 00305065 3 603,60 € 14.08.2018 17.08.2018 Faktúra
3118035 daň z nehnuteľnosti 2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mesto Senec 00305065 2 380,95 € 14.08.2018 17.08.2018 Faktúra
3018184 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DIMARKO 48258474 147,88 € 14.08.2018 22.08.2018 Faktúra
3018183 upratovacie služby 07/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ICLEAN 50427342 3 172,00 € 14.08.2018 27.09.2018 Faktúra
3018181 známka ISIC Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,50 € 13.08.2018 17.08.2018 Faktúra
3018180 prenájom kopírovacieho stroja 07/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 46,99 € 13.08.2018 31.08.2018 Faktúra
3018178 karta MultiSport 08/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Benefit Systems Slovakia 48059528 243,00 € 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
3018179 vodné, stočné, zrážky 07/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 895,03 € 10.08.2018 22.08.2018 Faktúra
3118034 pranie prádla 07/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AQUADENO 47086301 69,29 € 10.08.2018 19.09.2018 Faktúra
3018177 doúčtovanie plynu 07/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 364,86 € 10.08.2018 21.12.2018 Faktúra
3118033 maliarske práce - ihrisko Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 990,00 € 09.08.2018 17.08.2018 Faktúra
3018175 elektrická energia 07/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVAKIA ENERGY 36807702 2 188,37 € 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
3018174 poplatky za pevné linky 07/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovak Telekom 35763469 59,15 € 07.08.2018 22.08.2018 Faktúra
3018176 skrinka na kľúč Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Rohas 47224851 100,80 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
3018173 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 15,04 € 06.08.2018 16.08.2018 Faktúra