Faktúry
Počet záznamov: 4974
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3019325 | gastrolístky 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 566,84 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3019324 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
3019323 | upratovacie služby 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 195,80 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
3019316 | predplatné časopisu Dane a účtovníctvo 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 99,90 € | 31.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
3019317 | predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 89,00 € | 31.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
3019318 | oprava schodov pred vchodom a výmena dlažby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ROBTEL Robert Putna | 34777971 | 3 574,14 € | 31.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3219220 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 160,20 € | 31.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
3019315 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 186,60 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3019314 | rohová lišta, SOMO | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 94,42 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3219219 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
3019312 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 186,26 € | 28.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3019313 | čistenie podlahy vo vestibule | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 262,80 € | 28.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
3219218 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 437,62 € | 28.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
3219217 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 185,89 € | 28.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
3019311 | kamerový systém | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 2 402,00 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
3219210 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 395,96 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
3219212 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 79,13 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
3219214 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 413,53 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
3219215 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 575,21 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
3219216 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 967,89 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
3219213 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 064,37 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
3219211 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 579,06 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
3319060 | pracovný stôl, umývacie vane | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 966,00 € | 24.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
3319061 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 300,72 € | 24.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
3019308 | mobil, Lešková 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
3019309 | GSM brána 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
3019310 | mobil, Gašparová 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,12 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
3019307 | záloha na plyn 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 22.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
3019305 | požiarne tlačidlo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Systrade | 36279226 | 2 590,20 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
3019306 | ISIC, ITIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 141,00 € | 22.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |