Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023349 | prenájom technológií 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023348 | správa počítačovej siete 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023346 | výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023347 | telefónne poplatky 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023345 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 150,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0146/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 990,40 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0147/23 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0148/23 | údržbárske práce za 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 986,00 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023343 | gélové pero Hughes s lemovaním | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NATIONAL PEN | 474116 | 115,79 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023342 | služby technika BOZP a PO 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023341 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 300,00 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023344 | varná kanvica, elektrický varič | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 205,80 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023339 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 74,59 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023338 | vodné, stočné, zrážky 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 021,89 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023340 | orez a odstránenie poškodeného stromu v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 486,00 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0145/23 | dodanie a montáž videovrátnika | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Securiteq | 36350257 | 1 022,75 € | 30.10.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023337 | elektrická energia 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | -706,38 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023336 | elektrická energia 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | -856,56 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023335 | elektrická energia 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | -866,33 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023334 | elektrická energia 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | -915,34 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |