Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023343 | gélové pero Hughes s lemovaním | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NATIONAL PEN | 474116 | 115,79 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023342 | služby technika BOZP a PO 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023341 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 300,00 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023344 | varná kanvica, elektrický varič | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 205,80 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023339 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 74,59 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023338 | vodné, stočné, zrážky 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 021,89 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023340 | orez a odstránenie poškodeného stromu v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 486,00 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0145/23 | dodanie a montáž videovrátnika | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Securiteq | 36350257 | 1 022,75 € | 30.10.2023 | 04.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023337 | elektrická energia 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | -706,38 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023336 | elektrická energia 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | -856,56 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023335 | elektrická energia 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | -866,33 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023334 | elektrická energia 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | -915,34 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0140/23 | kamera 4Mpix DS-2CD2146G2 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOFTNET plus | 35839171 | 2 220,00 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0141/23 | vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v Múzeu holokaustu v Seredi | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 125,00 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0143/23 | vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v Múzeu holokaustu v Seredi | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 125,00 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0144/23 | autobusová doprava do Serede | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | K-BUS, neprav. autobusová doprava, Korbeličová Alžbeta | 41887883 | 192,00 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0142/23 | vyčistenie a vyrovnanie plochy pódia v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 2 120,00 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0139/23 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 300,00 € | 26.10.2023 | 10.11.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023333 | lavica do čakárne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | B2B Partner | 44413467 | 532,80 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023329 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 278,44 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra |