Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0114/22 | AKU nabíjacia stanica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mountfield SK | 36377147 | 223,40 € | 10.11.2022 | 06.12.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3022312 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 91,72 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
3022310 | plyn 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 300,86 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
3022309 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 538,66 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
3022308 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 829,33 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
3022307 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 2 434,93 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
3022303 | technický dozor - výmena podlahy v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 600,00 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
3022302 | elektrická energia 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 836,08 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
3022306 | karta MultiSport 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 34,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
3022305 | oprava strechy so zateplením | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 22 813,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
3022304 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 5 392,39 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
3122018 | správa športového areálu 10-11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 600,00 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
3022300 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 66,13 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
3022301 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 410,95 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
3022299 | údržbárske práce za 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 984,00 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
3022297 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
3022296 | služba informátora 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 792,00 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
3022295 | autobusová doprava Senec - Gbeľany a späť | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Korbelič Vojtech, neprav. autobusová doprava | 44959141 | 320,00 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
3022298 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
3022294 | správa počítačovej siete 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |