Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6611
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3023191 | údržbárske práce za 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 991,50 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
3123010 | správa športového areálu 04-06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 900,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
3023185 | výkon zodpovednej osoby 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
3023189 | gastrolístky 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 139,10 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
3023188 | prenájom technológií 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
3023187 | správa počítačovej siete 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
3023186 | telefónne poplatky 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0067/23 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 301,96 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0068/23 | údržbárske práce za 07/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 979,50 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3123009 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 232,80 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
3023183 | služby technika BOZP a PO 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
3023184 | predplatné časopisu PaM 2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PORADCA | 36371271 | 110,00 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
3023182 | program JA: Viac ako peniaze | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 60,00 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
3023181 | strava 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 621,48 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0065/23 | správa športového areálu 04-06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 900,00 € | 30.06.2023 | 02.08.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0066/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 88,80 € | 30.06.2023 | 02.08.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3023179 | mobil, Lukačovičová 06/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
3023178 | mobil, Gašparová 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
3023177 | GSM brána 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
3023176 | mobil, Lukačovičová 06/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |