Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7190

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0177/23 ND do čistiaceho stroja Karcher Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KÄRCHER Slovakia 43967663 218,47 € 14.12.2023 09.01.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023411 inzercia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 FPD Media 47237601 278,40 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
3023410 vyúčtovanie plynu 11/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 279,85 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
3023412 soľ posypová, USB kľúč Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Internet Mall Slovakia 35950226 247,17 € 12.12.2023 14.12.2023 Faktúra
VO/0176/23 údržbársky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 IN-TECH PLUS 35878754 37,36 € 11.12.2023 09.01.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023408 vypracovanie internej smernice - registratúrny poriadok Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Lančarič Adrián Mgr. PhD., správa registratúry 55789862 300,00 € 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
3023409 kamera, monitor, PC, nahrávacie zariadenie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SOFTNET plus 35839171 2 613,36 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
3023407 spracovanie miezd za 11/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 WE EKO 006309763 500,00 € 07.12.2023 12.12.2023 Faktúra
3023405 gastrolístky 11/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 767,71 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
3023406 autobusová doprava do Serede Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 VRBIČAN 44734000 300,00 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
3023402 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 41,38 € 05.12.2023 12.12.2023 Faktúra
3023403 vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v Múzeu holokaustu v Seredi Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenské národné múzeum 00164721 115,00 € 05.12.2023 12.12.2023 Faktúra
3023401 projektor EPSON Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 799,00 € 05.12.2023 12.12.2023 Faktúra
3023400 telefónne poplatky 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 43,74 € 05.12.2023 12.12.2023 Faktúra
3023399 správa počítačovej siete 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 05.12.2023 12.12.2023 Faktúra
3023398 prenájom technológií 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 05.12.2023 12.12.2023 Faktúra
3023397 vývoz VOK Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Verejno-prospešný podnik Senec 35732814 300,00 € 05.12.2023 12.12.2023 Faktúra
3023404 strava 11/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec 54645298 3 735,32 € 05.12.2023 08.12.2023 Eva Stanková, RNDr. Riaditeľka Faktúra
3023396 údržbárske práce za 11/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 986,00 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
3023393 výkon zodpovednej osoby 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.12.2023 06.12.2023 Faktúra