Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6087
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3017127 | karta MultiSport 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 249,00 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
3017128 | poplatky za pevné linky 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 88,87 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 69,74 € | 07.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
VO/0060/17 | Hitachi GST Travelstar | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 62,00 € | 07.07.2017 | 02.08.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0061/17 | správa športového areálu 07/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 07.07.2017 | 06.09.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
3017125 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 24,23 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
3117036 | správa športového areálu 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
3017124 | správa informačných a komunikačných technológií 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 282,00 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
3017123 | služby technika BOZP a PO, PZS 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 06.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
3117037 | správa športového areálu 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
3117038 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus, Orkán | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 350,28 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
VO/0059/17 | triedna kniha pre SŠ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 41,22 € | 06.07.2017 | 02.08.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
3117035 | Imagin na vodný kameň | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 51,36 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
3017120 | registračný poplatok: program JA Etika v podnikaní - školský rok 2017/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
3017122 | gastrolístky 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 527,28 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
3017121 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
VO/0058/17 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus, Orkán | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 350,28 € | 30.06.2017 | 02.08.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0057/17 | Imagin na vodný kameň | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 51,36 € | 29.06.2017 | 02.08.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/0153/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 185,19 € | 28.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
3017119 | aSc Agenda Komplet SŠ 2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 399,00 € | 27.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra |