Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6089
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3019130 | úroky z omeškania | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 12,47 € | 19.06.2017 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 16.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 61,84 € | 15.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 56,76 € | 15.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
3017111 | stočné, vodné, zrážky 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 698,96 € | 13.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
3017110 | realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky "Oprava bloku A školského internátu" | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Visions Consulting | 45394920 | 4 560,00 € | 12.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 93,64 € | 12.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 178,03 € | 12.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 212,84 € | 12.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
VO/0051/17 | switch 8P | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 28,50 € | 12.06.2017 | 04.07.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
3017109 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 578,87 € | 09.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
3017108 | karta MultiSport 06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 327,00 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
3017107 | elektrická energia 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 232,99 € | 08.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
3117034 | pranie posteľnej bielizne a obrusov 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 205,25 € | 08.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
3017106 | poplatky za pevné linky 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 90,26 € | 07.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
3017105 | káble, konektory - internetové pripojenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 63,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 200,71 € | 06.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
3017102 | záloha na plyn 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0136/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 325,21 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 102,67 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra |