Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3121003 | daň z nehnuteľností na rok 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 380,95 € | 06.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
VO/0011/21 | označenie na park. tabule | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Trend Media | 36367800 | 6,60 € | 06.04.2021 | 05.05.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3121002 | správa športového areálu 01-03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
3221030 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 71,17 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
VO/0010/21 | správa športového areálu 01-03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 31.03.2021 | 05.05.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0008/21 | čistiace a ochranné potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 2 296,13 € | 31.03.2021 | 05.05.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0009/21 | údržbárske práce za 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 981,00 € | 31.03.2021 | 05.05.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
3021052 | webinár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 42,00 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
3221029 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 300,41 € | 29.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3021051 | gastrolístky 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 1 026,44 € | 29.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
3021050 | údržbárske práce za 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 956,50 € | 26.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
3221026 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 657,36 € | 23.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3221024 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 229,68 € | 23.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3221028 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 378,67 € | 23.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3221027 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 507,22 € | 23.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3221025 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 337,93 € | 23.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
3321003 | oprava kotla | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 286,56 € | 23.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
3021049 | mobil, Gašparová 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
3021048 | GSM brána 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
3021047 | mobil, Lešková 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra |