Faktúry
Počet záznamov: 1808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0088/17 | poplatky za alarn - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,30 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | mob.tel. 15.7.-14.8.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,14 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | ubyt. a strava učiteľov-prax - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 350,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 6 496,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | tel.účty - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,72 € | 09.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O.K. pc servis , s.r.o. | 45280592 | 129,54 € | 09.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | obedy zamestnancov - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Restaurant GURMAN | 36850276 | 138,62 € | 07.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | ochrana objektu -7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 04.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | paušál za výťah - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 03.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | záloha za el.energiu - 8/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 03.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | maľovanie interiéru školy - 4.p. | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BF CONSTRUCT, s.r.o. | 47839465 | 6 000,00 € | 02.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | záloha za plyn - 8/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 02.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | záloha za vodu a stočné - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 01.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | mob.tel. 15.64.-14.7.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 21.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | paušál za výťah - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | prenájom tlačiarní - 2.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 7,20 € | 10.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | záloha za el.energiu - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 796,97 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | tel.účty - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,23 € | 07.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0073/17 | obedy zamestnancov - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 498,00 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | záloha za plyn - 7/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 04.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | prenájom kop.strojov - 2.Q 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 74,20 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | záloha za vodu a stočné - 6/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | mob.tel. 15.5.-14.6.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,19 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | poplatok za alarm - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,04 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | práca technika BOZP a PO | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO - Daniel Zubaj | 47667079 | 35,00 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 51,00 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | tel.účty - 5/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,91 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra |