Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2138

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0095/24 poplatok spojený s posúdením materiálov Stredná odborná škola dopravná 31797920 Vysoká škola DTI, s.r.o. 36342645 50,00 € 11.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFBV/0093/24 nájom tlač. zariadení Stredná odborná škola dopravná 31797920 Z+M servis a.s. 44195591 13,21 € 09.04.2024 10.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0092/24 nájom tlač. zariadení Stredná odborná škola dopravná 31797920 Z+M servis a.s. 44195591 215,21 € 08.04.2024 10.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0091/24 preprava osôb Stredná odborná škola dopravná 31797920 Five2twelve s.r.o. 51872650 244,00 € 08.04.2024 10.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0088/24 ABO rohož Stredná odborná škola dopravná 31797920 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 46,73 € 05.04.2024 10.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0089/24 hygienické potreby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Peter Šesták - KANAPEX 11891581 113,52 € 05.04.2024 10.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0087/24 telekomunikačné služby Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Telekom a.s. 35763469 62,54 € 04.04.2024 10.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0085/24 nájom tlač. zariadení Stredná odborná škola dopravná 31797920 Z+M servis a.s. 44195591 73,99 € 03.04.2024 10.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0081/24 BOZP a PO Stredná odborná škola dopravná 31797920 Safety@Work s.r.o. 46213082 39,50 € 03.04.2024 10.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0082/24 zemný plyn Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 286,00 € 03.04.2024 10.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0079/24 jazykový kurz Stredná odborná škola dopravná 31797920 Jazyková škola 17319145 277,00 € 03.04.2024 10.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0083/24 Epson EB-L530U Stredná odborná škola dopravná 31797920 TCNS, s.r.o. 44082011 2 215,20 € 03.04.2024 10.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0080/24 hovory nad rámec Stredná odborná škola dopravná 31797920 Netfon, s.r.o. 44829710 0,67 € 03.04.2024 10.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0084/24 darčekové balíčky s logom školy Stredná odborná škola dopravná 31797920 VISI INVEST s.r.o. 47815507 1 633,91 € 03.04.2024 10.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0077/24 spracovanie účtovníctva 2025 Stredná odborná škola dopravná 31797920 WE EKO, s.r.o. 06309763 10 810,00 € 26.03.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0076/24 nábytok Stredná odborná škola dopravná 31797920 DREVOTRES s.r.o. 50865650 3 928,80 € 19.03.2024 11.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0075/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 235,58 € 19.03.2024 11.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0073/24 mobilný telefon Stredná odborná škola dopravná 31797920 Alza.sk s.r.o. 36562939 216,11 € 18.03.2024 11.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0074/24 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 B2B partner 44413467 211,20 € 15.03.2024 11.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0071/24 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Uninova hostel s.r.o. 44743939 614,57 € 15.03.2024 11.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra