Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0055/24 | prenájom VZV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 318,36 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 212,96 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | nástenné hodiny | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 24,53 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 26,53 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 75,52 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/24 | atramentové kazety | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 44,30 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | Deň učiteľov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tehelné pole, a.s. | 36361666 | 1 288,00 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0043/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 4 155,77 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0042/24 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 650,18 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0041/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 609,90 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0040/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0039/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 1 102,22 € | 14.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0038/24 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 365,83 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0036/24 | funkčné vzdelávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 189,00 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0037/24 | kontajner zmiešaný odpad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 456,00 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0034/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 243,50 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0035/24 | Inzercia Veterán 3-5/2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovart rekord s.r.o. | 35724536 | 1 680,00 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0033/24 | ročné predplatné 5 kanálov neobmedzeních volaní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 297,34 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |