Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2246
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0186/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 13,20 € | 20.08.2024 | 08.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0183/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 6,61 € | 06.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0184/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 06.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0177/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 455,42 € | 05.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0176/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 222,41 € | 05.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0180/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 05.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0182/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,56 € | 05.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0181/24 | BOZP a PO 7/2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 47,40 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0175/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 786,44 € | 05.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0179/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 233,60 € | 05.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0189/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 64,80 € | 01.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0178/24 | hosting 15.8.2024 - 14.9.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 52,13 € | 31.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/24 | odmena za VO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 10.07.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0174/24 | tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 13,21 € | 10.07.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0172/24 | nájom tlač. zariadení, výtlačky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 83,75 € | 09.07.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0171/24 | nájom tlač. zariadení, výtlačky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 233,60 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0167/24 | dodávka okna | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 234,00 € | 04.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0169/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,59 € | 04.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0166/24 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 473,03 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0165/24 | zrážky - nedoplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 004,66 € | 02.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |