Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0288/19 oprava toaliet Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Pollák Ladislav 11850981 3 095,09 € 10.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 monitoring potrubia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Pollák Ladislav 11850981 900,00 € 10.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFSJ/0116/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Alexander Sárkány 41216679 284,64 € 10.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 tepelná energia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bratislavská teplárenská 35823542 -94,27 € 10.09.2019 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 vodné, stočné Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 298,68 € 10.09.2019 23.09.2019 Faktúra
DFSJ/0113/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CITYFOOD 45510172 562,80 € 10.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 oprava hygienického zariadenia v ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Pollák Ladislav 11850981 11 293,63 € 10.09.2019 17.10.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 tonery Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 252,00 € 09.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFSJ/0115/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Roman Petráš 45257990 409,38 € 09.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFSJ/0112/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Alexander Sárkány 41216679 173,22 € 09.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFSJ/0111/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 289,41 € 09.09.2019 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 telefón Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 80,05 € 09.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 elektrina Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 346,37 € 09.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 elektrina Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 237,11 € 09.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 stravné lístky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edenred Slovakia 31328695 4 000,00 € 09.09.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 prenájom, tonery Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 438,00 € 05.09.2019 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 zrážky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 217,87 € 05.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 zrážky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 86,26 € 05.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 vodné, stočné Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 22,30 € 05.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 aSs dochádzka Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 aSc Applied Software Consultants 31361161 398,00 € 05.09.2019 16.09.2019 Faktúra