Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0141/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 343,73 € | 06.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,26 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/19 | zvýrazňovač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 6,38 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/19 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 392,03 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/19 | sk.doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 33,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 05.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/19 | oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 166,60 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/19 | umývačka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 3 720,00 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/19 | materiál pre ŠKD | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OPIDEKOR | 48228907 | 786,96 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 505,22 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/19 | stravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 28,80 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 349,36 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/19 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 28.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/19 | poskytnutie výchovno-vzdelávacej činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Centrum voľného času | 31810519 | 480,00 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |